中共佛坪县委办公室2017年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责:

1.围绕县委总体工作部署,开展调查研究,负责起草审核县委文件、文稿,负责县委及办公室公文处理及文件、资料归档工作。

2.协调安排县委领导同志重要公务活动和县委其他重大活动,牵头办理或承办县委重要会议。

3.督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况,收集、整理和报送信息,为县委决策提供服务,确保决策落实和政令畅通。

4.负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作,负责中央、省委、市委、县委和党政领导机关及其要害部门核心涉密文件、电报的收发、传递、清理、归档和销毁工作。

5.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作。

6.承担中央和省、市委领导来佛和其他公务接待工作。

7.负责县委机关后勤服务、机关建设规划及组织实施、固定资产管理、安全保卫、环境卫生、绿化建设、社会管理综合治理,以及精神文明建设。

8.完成县委交办的其他工作任务。

(二)部门基本情况及预算单位构成

佛坪县委办公室现有编制数21名,其中行政编制13名,事业编制4名,机关工勤编制4名,目前在职人员21人。

佛坪县委办公室2017年部门预算编报范围只包括本级单位,无二级预算单位。

二、2017年部门预算收支情况

佛坪县委办公室2017年部门预算收入总额为428.7671万元,其中:财政拨款428.7671万元。与2016年相比增加103.4927万元,增长31.82%,增长原因是2017年县委机关楼需维修改造、机关大院绿化、4个会议室更换桌椅及音响设备、以及购置机要应急车辆(按照省市要求)。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金拨款安排的财政收支。

基本支出预算情况:2017年部门预算支出预算中,安排基本支出预算428.7671万元,预算情况如下:

1.工资福利支出预算191.8854万元,与上年相比减少9.3303万元,变动原因为在编人员减少。

2.公用经费支出预算42.9577万元,与上年相比减少2.255万元,变动原因为与公用经费定额挂钩的在编人员减少。

3.对个人和家庭的补助支出预算0.92万元,与上年相比增加0.078万元,变动原因为独子费标准提高标准。

项目支出预算情况:2017年部门预算支出中,安排项目支出预算193万元,比上年增加115万元,增加原因为2017年县委机关楼需维修改造、机关大院绿化、4个会议室更换桌椅及音响设备、以及购置机要应急车辆(按照省市要求)。

三、2017年部门预算重要事项说明

(一)2017年三公经费预算情况

2017年三公经费预算为15.36万元,较上年减少4.29万元,下降21.83%。其中因公出国(境)费为0万元,公务用车运行维护费9.71万元,较上年减4.29万元,减31%,变动的主要原因,我办严格按照中央八项规定,对公务车辆要求统一派车、定点加油、定点维修,严格控制公务用车。公务接待费5.65万元和上年持平,严格落实中央八项规定及厉行节约的规定,严格控制接待批次及人次,严格控制接待标准,严格控制经费支出。

(二)机关运行经费安排情况

机关运行经费,主要是基本支出中的商品和服务支出预算,2017年,我单位商品和服务支出42.96万元,主要用于机关日常办公耗材、打字复印、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、公务接待费、单位干部职工交通补贴等以及聘用的公益性岗位5人的工资福利等支出。

(三)政府采购预算安排情况

我单位2017年暂无需办理政府采购事项,未编制采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,佛坪县委办公室占有使用的车辆4辆44万元,专用设备4件15.7万元,通用设备96件89.17万元。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。