佛坪县长角坝镇卫生院2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治,院前急救;常见病多发病护理;恢复期病人康复治疗与护理;计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测;妇幼保健,健康教育,计划免疫;卫生技术人员培训;合作医疗组织与管理;卫生监督;卫生信息管理;承担上级交办的其他工作任务。

二、部门概况

2016年佛坪县长角坝镇卫生院为二级预算全额拨款事业单位。2016年部门决算事业编制13人,实有在编在岗9人。

三、收支决算总体情况

2016年长角坝镇卫生院本年收入合计110.61万元,与2015年相比减少119.78万元,主要变动原因减少自然灾害重建补助。2016年长角坝镇卫生院本年支出合计109.92万元,与2015年相比减少120.47万元,主要变动原因减少自然灾害重建补助及基本公卫项目支出。

1.收入总计110.61万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入99.42万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)事业收入11.14万元,为事业单位开展医疗业务活动及药品取得的收入。

(3)其他收入0.05万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括救护车收入0.05万元。

2.支出总计109.92万元,包括:

(1)基本支出109.72万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出92.53万元,对个人和家庭的补助支出5.54万元,商品和服务支出1.24万元。

(2)项目支出0.2万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括孕产妇住院分娩补助项目0.2万元。

(3)结余分配0.69万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

佛坪县长角坝镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出99.42万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少121.41万元主要变动原因减少自然灾害基建补助100万元支出,减少公用经费21.41万元支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

佛坪县长角坝镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出99.42万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

佛坪县长角坝镇卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出99.22万元,与2015年相比减少21.61万元,主要变动原因减少公用经费支出等。其中:人员经费97.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.11万元,其中公务用车购置及运行维护费1.11万元。

1. 因公出国(境)费用0万元,涉及团组0个0人次。

2、公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.11万元.主要用于救护车日常维护保养和燃油费。2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

3、公务接待费0万元。

4、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元,下降9%,减少的主要原因是实行公车改革后,公车保有量减少,相应减少公车运行维护费支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,佛坪县长角坝镇卫生院占有车辆1辆,均为一般公务用车。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。